|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
zber a odvoz odpadu za 02/2023
|
27,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
prenájom rohoží ZŠ 02/2023
|
22,58 |
s DPH |
|
|
26.02.2023 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/14
|
Objednávame si u vás školenie RZDzP FO za r. 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Anna Eliášová |
ekonóm |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
telekomunikačné služby ZŠ za 02/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/21
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
427,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
hygienické potreby ZŠ a ŠJ
|
92,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
MIVA Market, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
500,00 |
s DPH |
O2023/13
|
|
17.02.2023 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/23
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
9,23 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/19
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
370,70 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/22
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
183,87 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
telekkomunikačníé služby ŠJ za 02/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
telekomunikačné služby za 02/2023
|
7,60 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Objednávka tonerov
|
181,80 |
s DPH |
O2023/12
|
|
14.02.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Anna Eliášová |
ekonóm |
|
02.03.2023 |
|
Zmluva |
017/2023
|
Kolektívna zmluva ZO OZ pri ZŠ s MŠ
|
|
bez DPH |
|
|
13.02.2023 |
ZŠ s MŠ Jablonov |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
Objednávka tonerov
|
181,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/20
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
24,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
objednávka školského nábytku
|
1 515,60 |
s DPH |
O2023/8
|
|
08.02.2023 |
A J Produkty a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/16
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
98,67 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
čipová karta
|
25,70 |
s DPH |
O2023/11
|
|
07.02.2023 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |