Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
faktúra 1
s DPH
06.05.2011
06.05.2011
Faktúra
DF2017157-DF2017196
Faktúry 05/2017
s DPH
01.05.2017-31.05.2017
01.06.2017
Faktúra
DF2016434-DF2016439,DF20171-DF201730
Došlé faktúry v 01/2017
s DPH
01.01.2017-31.01.2017
02.02.2017
Objednávka
O2017/13
Objednávky 2017
s DPH
08.02.2017
Mgr. Adriana Múdra
riaditeľka ZŠ s MŠ
16.02.2017
Faktúra
všetky faktúry 2
s DPH
11.04.2012
11.04.2012
Faktúra
DF2018186-DF2018206
Faktúry 11/2018
s DPH
01.11.2018-30.11.2018
03.12.2018
Faktúra
DF201731-DF201776
Faktúry 02/2017
s DPH
01.02.2017-28.02.2017
13.03.2017
Zmluva
Dodatok č.3
Zmluva o dodávke plynu
s DPH
03.04.2017
SPP, a.s.
Mgr. Adriana Múdra
riaditeľka ZŠ s MŠ
07.04.2017
Faktúra
DF201777-DF2017118
Faktúry 03/2017
s DPH
01.03.2017-31.03.2017
07.04.2017
Faktúra
DF2017119-DF2017156
Faktúry 04/2017
s DPH
01.04.2017-30.04.2017
02.05.2017
Faktúra
DFO2020/7
poistenie majetku ZŠ
22,99
s DPH
30.09.2020
Komunálna poisťovňa, a.s.
02.10.2020
Faktúra
DF2017197-DF2017237
Faktúry 06/2017
s DPH
01.06.2017-30.06.2017
10.07.2017
Objednávka
O2017/1-O2017/12
Objednávky 2017
s DPH
05.01.2017
Emília Slezáková a Mgr. Adriana Múdra
09.01.2017
Faktúra
DF2017238-DF2017261
Faktúry 07/2017
s DPH
01.07.2017-31.07.2017
31.07.2017
Faktúra
DF2017262-DF2017282
Faktúry 08/2017
s DPH
01.08.2017-31.08.2017
31.08.2017
Faktúra
DF2017283-DF2017313
Faktúry 09/2017
s DPH
01.9.2017-30.9.2017
29.09.2017
Faktúra
DF2017314-DF2017357
Faktúry 10/2017
s DPH
01.10.2017-30.10.2017
30.10.2017
Faktúra
DF2017/358-DF2017/400
Faktúry 11/2017
s DPH
1.11.2017-30.11.2017
01.11.2017
Objednávka
O2019/40
Kancelárske potreby
s DPH
11.07.2019
SooF s.r.o.
Mgr. A. Múdra
01.08.2019
Objednávka
O2019/39
Dodanie stravy a občerstvenia
239,55
s DPH
28.06.2019
SUPERMIX, spol. s r.o.
Mgr. A. Múdra
01.08.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2100