|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Tonery do tlačiarne
|
54,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Štrkodrva 0-32 a štrkodrva 16-32
|
575,47 |
s DPH |
O2023/16
|
|
03.03.2023 |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/37
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
253,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/38
|
ŠJ -potraviny podľa vlastného výberu
|
14,99 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
školské potreby pre žiakov HN
|
232,40 |
s DPH |
O2023/17
|
|
09.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Objednávame si u vás školenie RZDzP FO za r. 2022
|
60,00 |
s DPH |
O2023/14
|
|
28.02.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/39
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
54,34 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/40
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
129,47 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/16
|
Objednávame u Vás štrkodrvu 0-32 v množ. 20,5 tony
|
575,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/14
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
227,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/3
|
objednávka školského nábytku
|
970,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
Sconto Nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Eliášová |
ekonómka - účtovníčka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/8
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
22,56 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/13
|
poradenstvo k využívaniu IS URBIS
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Anna Eliášová |
ekonóm |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/12
|
Objednávka tonerov
|
181,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/11
|
Objednávka čipovej karty GEMALTO IDPrime 940
|
25,70 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Anna Eliášová |
ekonóm |
|
02.03.2023 |
|
Zmluva |
ZO-2023-91-01
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/126
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
13,57 |
s DPH |
|
|
23.10.2022 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
objednávka písacích stolov EUSTACH
|
327,00 |
s DPH |
O2023/6
|
|
19.01.2023 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
objednávame Kuchyňu Firenze 180
|
1 041.90 |
s DPH |
O2023/7
|
|
31.01.2023 |
nabbi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
overenie nastavenie váh ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
01.02.2023 |