|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
telekomunikačné služby MŠ 03/2023
|
7,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/29
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
341,34 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/28
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
124,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/17
|
Objednávame u Vás školské potreby pre žiakov
|
232,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Anna Eliášová |
ekonóm |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
školské potreby pre žiakov HN
|
232,40 |
s DPH |
O2023/17
|
|
09.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/27
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
45,97 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/16
|
Objednávame u Vás štrkodrvu 0-32 v množ. 20,5 tony
|
575,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Štrkodrva 0-32 a štrkodrva 16-32
|
575,47 |
s DPH |
O2023/16
|
|
03.03.2023 |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/15
|
Objednávka tonerov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Anna Eliášová |
ekonóm |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/31
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
8,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Tonery do tlačiarne
|
54,86 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Technik požiarnej ochrany a bezpečnostný technik
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
zemný plyn 03/2023
|
2 705,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/24
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/25
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,19 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
Zmluva |
ZO-2023-91-01
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/26
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
21,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Objednávame si u vás školenie RZDzP FO za r. 2022
|
60,00 |
s DPH |
O2023/14
|
|
28.02.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
elektrická energia ŠJ 02/2023
|
191,33 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
elektrická energia ZŠ 02/2023
|
217,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |