|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
stavebný materiál
|
2 556.76 |
s DPH |
O2023/22
|
|
30.03.2023 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Lístky na divadelné predstavenie
|
112,00 |
s DPH |
O2023/20
|
|
30.03.2023 |
Spišské divadlo |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Reštauračné služby podľa konzumačného lístka
|
309,60 |
s DPH |
O2023/23
|
|
30.03.2023 |
Sonátka, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/22
|
Objednávame u vás stavebný materiál
|
2 556.76 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Anna Eliášová |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/36
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/35
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
34,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/20
|
Objednávame si u vás lístky v počte 14 kusov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Spišské divadlo |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Anna Eliášová |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
školské potreby HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/34
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
341,69 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/19
|
Objednávame u vás knihy, učebné pomôcky a hračky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Anna Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Objednávame si u Vás monitor Philips 24 LED
|
315,00 |
s DPH |
O2023/21
|
|
27.03.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
5 r. deti - knihy, učebné pomôcky FP za r. 2022
|
400,00 |
s DPH |
O2023/19
|
|
27.03.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/21
|
Objednávame si u Vás monitor Philips 24 LED
|
315,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Anna Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
prenájom rohoží 03/2023
|
21,90 |
s DPH |
|
|
26.03.2023 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/33
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
79,80 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/32
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
19,82 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/18
|
Objednávame si u Vás vlajku Slovensko 150x90 cm
|
21,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Ing.Peter Kubík - ARMPEK |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Anna Eliášová |
ekonóm |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
telekomunikačné služby ZŠ 03/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
telekomunikačné služby ŠJ 03/2023
|
7,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/30
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
315,92 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
12.04.2023 |