|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
poradenstvo k účtov. systému
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Školenie výkazy
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
Kancelárske potreby
|
105,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
Objednávame si u vás pedagog. dokumentáciu pre ZŠ
|
34,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/37
|
Objednávame u vás kancelárske potreby
|
105,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Agnesa Mišagová |
zástupca riaditeľky |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
nákup čistiacich potrieb ZŠ
|
156,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
nákup čistiacich potrieb ŠJ
|
160,93 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
elektrická energia ZŠ 06/2023
|
92,58 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/81
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
20,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/80
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
179,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/79
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
49,17 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/36
|
Objednávka reštauračných služ. podľa konzum.lístka
|
276,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MADOX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Reštauračné služby podľa konzumného lístka
|
276,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
MADOX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
systémová podpora URBIS 07-09/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
93,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
zemný ply 06/2023
|
2 478,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
servisné služby ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
laminátová podlaha
|
487,52 |
s DPH |
O2023/35
|
|
30.06.2023 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
elektrická energia ŠJ 06/2023
|
151,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
zber a odvoz odpadu ŠJ za 06/2023
|
34,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
31.07.2023 |