|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 03/2023
|
-16,88 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 02/2023
|
-20,33 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
vyúčtovanie elektrická energia ŠJ 01/2023
|
-18,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 04/2023
|
-20,05 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 03/2023
|
-22,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 01/2023
|
-29,11 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
Školenie k IS URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
vyúčtovanie elektrická energia ZŠ 02/2023
|
-25,85 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
Školenie tipy a triky práce v IS URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/95
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
348,23 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
školské potreby - všeobecný materiál
|
984,53 |
s DPH |
O2023/49
|
|
11.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/49
|
Objednávka školských potrieb pre žiakov SZP
|
984,53 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/94
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
370,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
Školské potreby pre žiakov - HN
|
182,60 |
s DPH |
O2023/48
|
|
09.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/48
|
Objednávka školských potrieb pre žiakov
|
182,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Vladimír Halcin |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/93
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
115,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠJ 09/2023
|
30,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/92
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
96,74 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/91
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
227,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
systémová podpora URBIS 10-12/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.10.2023 |