|
|
Faktúra |
DFE2023/114
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
84,41 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
Notebook ACER Aspire 3/A315-59/i3-1215U/15,6"
|
449,00 |
s DPH |
O2023/52
|
|
28.11.2023 |
MBS Kluknava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/111
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/110
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
128,46 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/52
|
Objednávka notebooku Acer Aspire
|
449,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
MBS Kluknava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
zástupca riaditeľa |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
kontrola bezpečnosti telocviční
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/109
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
85,96 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/108
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
147,45 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/106
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
142,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/107
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
296,60 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
servisná prehliadka zariadenia
|
123,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
GASTMA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/104
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
380,27 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/103
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
125,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/102
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
89,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/101
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
313,36 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠJ 10/2023
|
35,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
verejná správa SR-ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
zemný plyn 10/2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
elektrická energia 10/2023
|
97,73 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
elektrická energia 10/2023
|
150,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |