|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
ŠJ - nákup čistiacich prostriedkov
|
73,31 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/61
|
Objednávka aktualizácie programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
O2023/61
|
|
18.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/120
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
32,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
Aktualizácie programu ŠJ4 za obdobie 01-12/2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/119
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
111,84 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
MŠ - nákup čistiacich prostriedkov
|
84,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
elektrická energia 7-9/2023
|
274,37 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Obec Jablonov |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/60
|
Objednávka darčekových poukážok v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
O2023/60
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Darčekové poukážky v počte 32 ks
|
640,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/59
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
85,00 |
s DPH |
O2023/59
|
|
11.12.2023 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/116
|
ŠJ - potraviny podľa vlasného výberu
|
319,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/58
|
Objednávka tonerov
|
124,00 |
s DPH |
O2023/58
|
|
11.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Objednávka tonerov
|
124,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
telekomunikačné služby ZŠ, MŠ, ŠJ 11/2023
|
35,76 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/117
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
118,93 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
činnosť zodpovednej osoby, poradenstvo k URBIS
|
160,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Naj Nova Ľubovna |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
školské potreby pre 5-RD podľa vlastného výberu
|
143,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
školské potreby podľa vlastného výberu
|
198,02 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Jarmila Kopťárová |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/55
|
Objednávka - špecifiká Bee-Bot-štartov.sada,
|
940,00 |
s DPH |
O2023/55
|
|
05.12.2023 |
Ján Šuhaj - JaS Comp |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
O2023/57
|
Objednávka umývacieho prostriedku
|
84,96 |
s DPH |
O2023/57
|
|
05.12.2023 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Viera Hricová |
|
|
17.01.2024 |