|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Telekomunikačné služby 3/2025
|
22,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/32
|
Bijana Danka Sedláková
|
507,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Bijana Danka Sedláková |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/31
|
INMEDIA, spol. s r.o.
|
129,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/30
|
Nič Ľudovit
|
404,26 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Knihy - Strom nesúci dobré ovocie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EDUCA BOOKS s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Spoločný obed zamestnancov
|
153,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Marek Farkašovský |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/29
|
NICO Bandžuch Ivan
|
169,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
ŠJ - Zber a odvoz kuchynského odpadu 3/2025
|
31,12 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Espik Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
EduPage PRO - malotriedka
|
199,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Dodávka plynu 4/2025
|
1 243,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
VSE a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
Zmluva |
2025/01
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ryba Žiina, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Viera Hricová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Systémová podpora URBIS 1.4. - 30.6.2025
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Made spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/28
|
Slovnormal, s.r.o.
|
80,24 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovnormal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Nákup materiálu
|
1 498,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
MŠ - všeobecný materiál
|
217,89 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Vladimír Halcin |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/27
|
ŠJ - zemiaky
|
115,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Farma Nemešany s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/26
|
ŠJ - potraviny
|
482,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Nič Ľudovit |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/25
|
ŠJ-mlieko a mliečne výrobky
|
261,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
MŠ - škola pre škôlkarov hra s 80 doplnkami
|
81,99 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Katkyn, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Sadrokartonárske práce
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
SPIŠ.BAU. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
|
01.04.2025 |