|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
zemný plyn 10/2022
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/115
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
65,08 |
s DPH |
U
|
|
30.09.2022 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 3.Q/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
zber a odvoz odpadu 09/2022
|
27,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
elektrická energia ŠJ 09/2022
|
111,37 |
s DPH |
|
7292470322
|
30.09.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
elektrická energia ZŠ 09/2022
|
75,94 |
s DPH |
|
7294450672
|
30.09.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
ZŠ - vš. materiál - tonery
|
119,00 |
s DPH |
O2022/44
|
|
30.09.2022 |
SooF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/116
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
13,64 |
s DPH |
U
|
|
30.09.2022 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/44
|
Obj. si u Vás tonery do tlačiarní
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
SooF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
oprava kopírovacieho stroja v ZŠ
|
268,70 |
s DPH |
U
|
|
27.09.2022 |
Lučivjanský Rudolf |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
hygienické potreby ZŠ a ŠJ
|
89,71 |
s DPH |
U
|
|
27.09.2022 |
MIVA Market, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
ŠJ - oprava plynového kotla
|
189,36 |
s DPH |
U
|
|
26.09.2022 |
Dušan Slaninka |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/114
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
138,60 |
s DPH |
U
|
|
26.09.2022 |
Farma Nemešany s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/113
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
45,56 |
s DPH |
U
|
|
25.09.2022 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/112
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
251,02 |
s DPH |
U
|
|
22.09.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
telekomunikačné služby ZŠ 09/2022
|
24,00 |
s DPH |
U
|
|
21.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/111
|
śj - potraviny podľa vlastného výberu
|
13,58 |
s DPH |
U
|
|
16.09.2022 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
telekomunikačné služby ŠJ 09/2022
|
7,72 |
s DPH |
U
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
telekomunikačné služby MŠ 09/2022
|
7,72 |
s DPH |
U
|
|
14.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/109
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
17,88 |
s DPH |
U
|
|
14.09.2022 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
11.10.2022 |