|
|
Faktúra |
DFE2023/1
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
112,11 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/62
|
Obj. si u Vás aktualizáciu a servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
ŠJ - aktualizácia a servis programu
|
57,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
SOFT - GL. s.r.o |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
telekomunikačné služby ZŠ 12/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/148
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
177,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/150
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
5,35 |
s DPH |
|
|
18.12.2022 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
čistiace potreby pre ZŠ a ŠJ
|
250,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
MŠ - čistiace potreby
|
64,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Nič Ľudovit |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení
|
150,00 |
s DPH |
O2022/66
|
|
15.12.2022 |
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/147
|
ŠJ potraviny podľa vlastného výberu
|
43,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Ivan Bandžuch - NICO |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
telekomunikačné služby MŠ 12/2022
|
8,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
ZŠ - školenie
|
60,00 |
s DPH |
O2022/61
|
|
14.12.2022 |
Made spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
telekomunikačné služby ŠJ 12/2022
|
12,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/146
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
129,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/149
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
32,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2022 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/149
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
32,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2022 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
nocľah v PL
|
112,69 |
s DPH |
|
|
10.12.2022 |
BGI BARTOSZ GOŁĘBIOWSKI |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
autob. preprava Jablonov - Novy Targ
|
487,00 |
s DPH |
O2022/65
|
|
10.12.2022 |
Autobusová doprava Tomáš Dolný |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO2022/13
|
nocľah v PL
|
127,11 |
s DPH |
O2022/54
|
|
09.12.2022 |
BGI BARTOSZ GOŁĘBIOWSKI |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
výkon zodpovednej osoby GDPR 4.Q/2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Dvorčáková |
ekonóm školy |
|
31.12.2022 |