|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Posteľné obliečky do MŠ
|
378,00 |
s DPH |
O2024/28
|
|
27.11.2024 |
EMI EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Technik PO a BOZP 4.Q/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby 6mes.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
NAJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mgr. Jozef Porebski |
ekonóm školy |
20.11.2024 |
29.11.2024 |
|
Faktúra |
FA 08/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.08.2020 |
13.08.2020 |
|
Faktúra |
FA 07/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.07.2020 |
13.08.2020 |
|
Faktúra |
FA 06/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
Faktúra |
FA 05/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
29.05.2020 |
04.06.2020 |
|
Faktúra |
FA 04/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2020 |
04.06.2020 |
|
Faktúra |
FA 03/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2020 |
04.06.2020 |
|
Faktúra |
FA 02/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.02.2020 |
04.06.2020 |
|
Faktúra |
FA 01/2020
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adriana Múdra |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.01.2020 |
04.06.2020 |
|
Faktúra |
F 2019
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
Základná škola s materskou školou |
Emília Slezáková, Mgr. Adriana Múdra |
vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.12.2019 |
04.06.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/29 - 2019/97
|
Faktúry - tovary a služby
|
|
s DPH |
DF2019/29 - 2019/97
|
|
01.07.2019 |
|
Základná škola s materskou školou |
Emília Slezáková, Mgr. Adriana Múdra |
vedúca ŠJ, riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/92
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
96,74 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovnormal, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/52
|
Objednávka notebooku Acer Aspire
|
449,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
MBS Kluknava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Mišagová Agnesa |
zástupca riaditeľa |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/93
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
115,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/94
|
ŠJ - potraviny podľa vlastného výberu
|
370,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Bijana Danka Sedláková |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Slezáková |
vedúca ŠJ |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
Notebook ACER Aspire 3/A315-59/i3-1215U/15,6"
|
449,00 |
s DPH |
O2023/52
|
|
28.11.2023 |
MBS Kluknava |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
Technik PO a bezpečnostný technik
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ľubomír Kaňuch |
ZŠ s MŠ Jablonov |
Ing. Eliášová |
ekonóm školy |
|
04.12.2023 |
|
Faktúra |
|
faktúra 1
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
06.05.2011 |